一、數據準備:先到你原先申報出錯的那條數據的申報關聯號;
二、前期數據沖減:“退稅申報向導”—免退稅明細數據采集—外貿企業調整申報—填入原申報關聯號;
三、申報系統“退稅申報向導”第三步生成出口退(免)稅申報數據,點擊“生成出口退(免)稅申報數據”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,選擇“退(免)稅申報”,點擊“確認”按鈕,指定生成文件存儲路徑;
四、生成的壓縮包文件通過電子稅務局—出口退(免)稅申報—外貿企業調整申報—離線申報—把上一步生成的數據包上傳
五、稅局審核完成后,會把這一筆已經退下來的稅款扣掉。記得賬戶預存足夠的金額。
完成后重新按正常的操作步驟操作就好啦!