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外貿企業出口退稅的詳細操作流程有哪些?

辦理出口退稅的詳細程序:

一、辦理出口貨物退(免)稅認定:

出口企業必須到當地主管稅務機關辦理出口貨物退稅(免稅)認定手續,并在辦理《對外貿易經營者備案登記表》后30天內納入出口退稅管理?;蛘呶慈〉?a href="http://m.localindianstores.com/bookkeeping.html" target="_self" _href="http://m.localindianstores.com/bookkeeping.html">進出口經營權的生產企業的代理人在發生第一次出口業務之日起30天內。

二.購買出口企業必須使用國稅局的出口退稅申報軟件進行退(免)稅申報。

三、確認出口銷售收入。

出口企業應當確認實現銷售收入的實現當貨物的實際報關和出口,獲得提單和完成提單支付給銀行,和生產企業應當反映出口收入在當前增值稅納稅申報表。出口企業必須到當地稅務機關領取《江蘇省淮安市出口商品專用發票(出口專用發票)》,作為入賬申報的正式證明。

四、出口退稅(免稅)申報

(一)外貿企業退(免)稅申報。

1.發票認證:當地主管稅務機關必須在取得增值稅專用發票后30日內進行認證。

2.申報期限:申報系統可以在單證齊全后進行退稅申報,每月可以分批申報。

(二)生產企業退(免)稅申報。

1.免稅申報:

1)對于已進行免稅和退稅認定的生產企業,在申報增值稅之前,還必須使用免稅和退稅申報系統進行免稅出口明細申報,并將生成的免稅數據導入增值稅申報系統。如果企業當月沒有出口收入,則必須進行免稅零申報,操作時無需輸入免稅數據,直接生成電子數據(空文);當新企業首次申報免稅時,材料處理扣除清單中的數據輸入0。

2)免稅和退稅數據導入后,還必須反映在當月的增值稅納稅申報表上。其中,出口銷售對應增值稅納稅申報表第7欄免稅和退稅法出口貨物銷售;如果出口產品的稅率與退稅率之間存在差異,增值稅納稅申報表不僅反映了出口銷售額,還反映了免稅和退稅法出口貨物的進項稅額不能扣除,還應反映增值稅納稅申報表中的附件;

2.在退稅申報系統中生成電子數據并進行退稅申報,申報期限為每月15日前。

五、領取退稅審批通知書

在正常情況下,生產企業可以在退稅申報后的第二個月初收到生產企業出口貨物免稅和退稅審批通知書,并根據通知進行相關會計處理。

1.出口貨物退稅(免稅)鑒定:出口企業必須在辦理《對外貿易經營者登記表》后30天內到當地主管退稅稅務機關辦理出口貨物退稅(免稅)鑒定手續,納入出口退稅管理。

2.購買出口企業必須使用國稅局的出口退稅申報軟件進行退(免)稅申報。

3.確認出口銷售收入。

4.出口企業應當確認實現銷售收入的實現當貨物的實際報關和出口,獲得提單和完成提單支付給銀行,和生產企業應當反映出口收入在當前增值稅納稅申報表。出口企業必須到當地稅務機關領取《江蘇省淮安市出口商品專用發票(出口專用發票)》,作為入賬申報的正式證明。

五、領取退稅審批通知書。

在正常情況下,生產企業可以在退稅申報后的第二個月初收到生產企業出口貨物免稅和退稅審批通知書,并根據通知進行相關會計處理。

以上就是外貿企業出口退稅的詳細操作流程。希望這將有助于您了解外貿企業出口退稅,如果您對出口退稅有任何疑問,歡迎咨詢前海天盈財稅代理公司。

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